Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление главы г. Подольска МО от 28.10.2013 N 2160-п "О внесении изменений в постановление главы города Подольска от 17.10.2011 N 1713-П "Об утверждении Долгосрочной целевой программы муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" "Информатизация города Подольска на 2012-2015 годы"



ГЛАВА ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. № 2160-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
ОТ 17.10.2011 № 1713-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОРОДА
ПОДОЛЬСКА НА 2012-2015 ГОДЫ"

В целях наиболее рационального использования средств Долгосрочной целевой программы муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" "Информатизация города Подольска на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением главы города Подольска от 17.10.2011 № 1713-П, постановляю:
1. Внести в постановление главы города Подольска от 17.10.2011 № 1713-П "Об утверждении Долгосрочной целевой программы муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" "Информатизация города Подольска на 2012-2015 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте Долгосрочной целевой программы муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" "Информатизация города Подольска на 2012-2015 годы" (далее - Программа) пункт "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 "Перечень мероприятий Долгосрочной целевой программы муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" "Информатизация города Подольска на 2012-2015 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации города Подольска (Денисов Б.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернет на официальном сайте администрации города Подольска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горелова С.В.

Глава города
Н.И. Пестов





Приложение № 1
к постановлению главы
города Подольска
Московской области
от 28 октября 2013 г. № 2160-п


Объемы Общий объем средств, направляемых на реализацию
и источники мероприятий Программы, - 118966,5 тыс. рублей.
финансирования В том числе по годам:
Программы 2012 год - 37333,0 тыс. рублей;
2013 год - 24395,0 тыс. рублей;
2014 год - 43688,0 тыс. рублей;
2015 год - 13550,5 тыс. рублей.
Из них по источникам:
- средства бюджета города:
всего - 53378,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2012 год - 9033,0 тыс. рублей;
2013 год - 7000,0 тыс. рублей;
2014 год - 31293,0 тыс. рублей;
2015 год - 6052,5 тыс. рублей;
- другие источники:
всего - 65588,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2012 год - 28300,0 тыс. рублей;
2013 год - 17395,0 тыс. рублей;
2014 год - 12395,0 тыс. рублей;
2015 год - 7498,0 тыс. рублей






Приложение № 2
к постановлению главы
города Подольска
Московской области
от 28 октября 2013 г. № 2160-п

6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета города Подольска в объемах, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Подольск Московской области о бюджете города Подольска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, - 118966,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2012 год - 37333,0 тыс. рублей;
2013 год - 24395,0 тыс. рублей;
2014 год - 43688,0 тыс. рублей;
2015 год - 13550,5 тыс. рублей.
Из них по источникам:
- средства бюджета города:
всего - 53378,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2012 год - 9033,0 тыс. рублей;
2013 год - 7000,0 тыс. рублей;
2014 год - 31293,0 тыс. рублей;
2015 год - 6052,5 тыс. рублей;
- другие источники:
всего - 65588,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2012 год - 28300,0 тыс. рублей;
2013 год - 17395,0 тыс. рублей;
2014 год - 12395,0 тыс. рублей;
2015 год - 7498,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города может ежегодно уточняться в процессе утверждения бюджетных расходов на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Программой, заказчик Программы вносит в нее соответствующие изменения.





Приложение № 3
к постановлению главы
города Подольска
Московской области
от 28 октября 2013 г. № 2160-п

4. Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации Программы


№ Задачи, Планируемый объем Показатели, Единица Базовое Планируемое
п/п направленные финансирования характеризующие измерения значение значение показателя
на достижение на решение данной достижение цели показателя по годам реализации
цели задачи (тыс. (до начала
руб.) реализации
Программы)
Бюджет Другие 2012 2013 2014 2015
города источники

Цель 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода
их в электронный вид

1. Внедрение системы 6300,8 357,0 Доля органов процент 0 60 100 100 100
электронного и структурных
документооборота подразделений
администрации
города,
подключенных
к системе
электронного
документооборота

Доля процент 0 0 0 80 100
муниципальных
предприятий
и учреждений
города,
подключенных
к системе
электронного
документооборота

2. Создание 8255,0 - Доля введенных процент 0 0 0 100 100
муниципальной картографических
геоинформационной данных полного
системы объектового
состава
планшетов
масштаба 1:500

3. Создание 618,6 - Наличие да/нет Нет Да Да Да Да
муниципального муниципального
портала портала по
по предоставлению предоставлению
муниципальных муниципальных
услуг услуг в городе
в электронном
виде

4. Внедрение 10145,3 - Доля процент 14 52 100 100 100
информационных муниципальных
систем, услуг, которые
обеспечивающих население может
предоставление получить
муниципальных в электронном
услуг виде, в общем
в электронном объеме
виде муниципальных
услуг города,
с учетом
предельно
возможного этапа
перевода каждой
услуги
в электронный
вид

Количество штуки 0 0 0 36 36
создаваемых
в рамках
Программы
пунктов
общественного
доступа
к информации
о деятельности
администрации
города, о
предоставляемых
муниципальных
услугах
населению

5. Обеспечение 11097,0 - Доля процент 55 55 80 100 100
информационной лицензионного
безопасности программного
обеспечения
в органах
и структурных
подразделениях
администрации
города

Цель 2. Развитие телекоммуникационной среды города

6. Развитие - 47085,0 Доля процент 66 75 90 100 100
городских каналов многоквартирных
передачи данных домов,
подключенных
к городским
каналам передачи
данных

7. Развитие единой 2836,0 446,0 Доля органов процент 79 100 100 100 100
муниципальной и структурных
сети передачи подразделений
данных города администрации
города,
подключенных
к единой
муниципальной
сети передачи
данных города

Доля процент 0 0 0 83 100
муниципальных
предприятий
и учреждений
города,
подключенных
к единой
муниципальной
сети передачи
данных города

Цель 3. Повышение эффективности функционирования эксплуатационных служб жилищно-коммунального
комплекса, обеспечение устойчивого функционирования городского транспортного комплекса,
повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок, обеспечение оперативного
реагирования на возникающие чрезвычайные и аварийные ситуации на территории города за счет
внедрения услуг телематики и навигации в границах города

8. Создание системы 5773,0 17700,0 Доля процент 0 100 100 100 100
спутникового муниципальных
мониторинга транспортных
транспорта средств,
осуществляющих
пассажирские
перевозки,
оснащенных
системой
спутникового
мониторинга
на основе
ГЛОНАСС

Доля процент 0 0 0 90 100
муниципальных
транспортных
средств,
оснащенных
системой
спутникового
мониторинга
на основе
ГЛОНАСС

9. Создание единого 1212,8 Наличие единого да/нет Нет Да Да Да Да
диспетчерского диспетчерского
центра центра
мониторинга мониторинга
города города






Приложение № 4
к постановлению главы
города Подольска
Московской области
от 28 октября 2013 г. № 2160-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА НА 2012-2015 ГОДЫ"


№ Мероприятия Источники Срок Всего Объем финансирования по годам Ответственный
п/п по реализации финансирования исполнения (тыс. (тыс. руб.) за выполнение
Программы (получатель бюджетных (годы) руб.) мероприятия
средств) 2012 2013 2014 2015 Программы
год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внедрение системы электронного документооборота

1 Внедрение Бюджет (администрация 2012-2015 6300,8 4866,3 227,0 840,0 367,5 Организационное
и развитие города) управление
системы
электронного Другие источники 2015 357,0 357 МУПы
документооборота
(СЭД) Итого бюджет 6300,8 4866,3 227,0 840,0 367,5
администрации
города Итого 6657,8 4866,3 227,0 840,0 724,5
(подключение
к СЭД отраслевых
(функциональных)
органов
и структурных
подразделений
администрации,
муниципальных
предприятий
и учреждений
города)

Создание муниципальной геоинформационной системы

2 Внедрение Бюджет (Комитет 2012-2015 4938,0 2469,0 2469,0 Комитет
и развитие по строительству по строительству
муниципальной и архитектуре) и архитектуре
геоинформационной
системы (МГИС)
города

3 Внедрение на базе Бюджет (Комитет 2012-2013 634,0 634,0 Комитет
МГИС по строительству по строительству
информационной и архитектуре) и архитектуре
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

4 Внедрение на базе Бюджет (Комитет 2012-2013 2683,0 2683,0 Комитет
МГИС имущественных имущественных
информационной и земельных и земельных
системы отношений) отношений
управления
муниципальной
собственностью

Создание муниципального портала по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде

5 Проектирование, Бюджет (администрация 2012-2015 618,6 384,6 156,0 78,0 Организационное
создание города) управление
и поддержка
муниципального
портала
по предоставлению
муниципальных
услуг в городе

Внедрение информационных систем, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг в электронном виде

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
7 Внедрение Бюджет 2012-2013 8435,3 3729,3 2183,0 2523,0 Организационное
информационных (администрация управление
систем, города)
обеспечивающих
предоставление Бюджет (Комитет 2012-2013 90,0 90,0 Комитет
муниципальных по образованию) по образованию
услуг через
муниципальный Итого бюджет 8525,3 3729,3 2273,0 2523,0
портал
по предоставлению
муниципальных
услуг

8 Создание пунктов Бюджет (администрация 2012-2014 1620,0 1620,0 Организационное
общественного города) управление
доступа
к информационным
ресурсам
и услугам

Обеспечение информационной безопасности

9 Лицензирование Бюджет (администрация 2012-2015 5384,0 4140,0 1106,0 138,0 Администрация
программного города) города
обеспечения
Бюджет (Комитет 2012-2015 1254,0 1203,0 51,0 Комитет
имущественных имущественных
и земельных и земельных
отношений) отношений

Бюджет (Комитет 2012-2015 539,0 511,0 28,0 Комитет по
по благоустройству, благоустройству,
дорожному хозяйству дорожному
и экологии) хозяйству
и экологии

Бюджет (Комитет 2012-2015 220,0 207,0 13,0 Комитет
по культуре по культуре
и туризму) и туризму

Бюджет (Комитет 2012-2015 508,0 381,0 127,0 Комитет
по образованию) по образованию

Бюджет (Комитет 2012-2015 192,0 144,0 48,0 Комитет
по строительству по строительству
и архитектуре) и архитектуре

Бюджет (Комитет 2012-2015 279,0 267,0 12,0 Комитет
по физической по физической
культуре, спорту культуре, спорту
и работе с молодежью) и работе
с молодежью

Бюджет (Управление 2012-2015 178,0 158,0 20,0 Управление
жилищно-коммунального жилищно-
хозяйства) коммунального
хозяйства

Бюджет (Управление 2012-2015 205,0 180,0 25,0 Управление
здравоохранения) здравоохранения

Бюджет (Управление 2012-2015 448,0 427,0 21,0 Управление
по обеспечению по обеспечению
социальных гарантий социальных
и охране труда) гарантий
и охране труда

Бюджет (Финансовое 2012-2015 1890,0 1540,0 350,0 Финансовое
управление) управление

Итого бюджет 11097,0 4140,0 6124,0 833,0

10 Обеспечение - 2012-2015 Управление
информационной по обеспечению
безопасности общественной
внедряемых безопасности
информационных и чрезвычайным
систем ситуациям

Развитие городских каналов передачи данных

11 Взаимодействие - 2012-2015 Организационное
с операторами управление
связи с целью
создания условий
для обеспечения
жителей города
современными
и качественными
услугами связи

12 Развитие сети Другие источники: 2012-2015 47085,0 17700,0 16195,0 6495,0 6695,0 Организационное
городских операторы связи управление
каналов передачи
данных
для организации
доступа к услугам
современных сетей
связи жителей
города,
в особенности
жителей
отдаленных
микрорайонов
города,
и для обеспечения
связи между
объектами
муниципальной
инфраструктуры

13 Содействие - 2012-2015 Организационное
развитию управление
технологий
беспроводного
доступа
в Интернет на
территории города

Развитие единой муниципальной сети передачи данных города Подольска

14 Развитие единой Бюджет (Комитет 2012-2015 626,0 626,0 Комитет
муниципальной по культуре по культуре
сети передачи и туризму) и туризму
данных города
Бюджет (Комитет 2012-2015 1730,0 1730,0 Комитет
по образованию) по образованию

Бюджет (Комитет 2012-2015 165,0 165,0 Комитет
по физической по физической
культуре, спорту культуре, спорту
и работе с молодежью) и работе
с молодежью

Бюджет (Управление 2012-2015 315,0 315,0 Управление
здравоохранения) здравоохранения

Другие источники 2012 446,0 446,0 МУПы

Итого бюджет 2836,0 2836,0

Итого 3282,0 2836,0 446,0

Внедрение систем спутникового мониторинга и навигации на основе ГЛОНАСС

15 Создание системы Бюджет (Управление 2012-2014 3933,0 3533,0 Управление
спутникового здравоохранения) здравоохранения
мониторинга
транспорта Бюджет (Комитет 2013 880,0 880,0 Комитет
по образованию) по образованию

Бюджет (Комитет 2013 120,0 120,0 Комитет
по строительству по строительству
и архитектуре) и архитектуре

Бюджет (Комитет 2013 440,0 440,0 Комитет
по физической по физической
культуре, спорту культуре, спорту
и работе с молодежью) и работе
с молодежью

Бюджет (администрация 2013 800,0 800,0 Управление
города Подольска) по транспортному
обслуживанию
населения
и связи

Другие источники 2012-2014 17700,0 10600,0 1200,0 5900,0 МУПы

Итого бюджет 5773,0 5773,0

Итого 23473,0 10600,0 1200,0 11653,0

16 Создание единого Бюджет (администрация 2013 1212,8 52,8 360,0 400,0 400,0 Управление
диспетчерского города) по транспортному
центра обслуживанию
мониторинга населения
города и связи

Создание нормативной правовой базы информатизации

17 Разработка - 2012-2015 Правовое
положений управление
и регламентов,
необходимых
для достижения
целей Программы

Обновление средств вычислительной техники

18 Приобретение Бюджет (администрация 2012-2015 1380,0 1035,0 345,0 Администрация
вычислительной города) города
техники
Бюджет (Комитет 2012-2015 1050,0 787,5 262,5 Комитет
имущественных имущественных
и земельных и земельных
отношений) отношений

Бюджет (Комитет 2012-2015 510,0 382,5 127,5 Комитет по
по благоустройству, благоустройству,
дорожному хозяйству дорожному
и экологии) хозяйству
и экологии

Бюджет (Комитет 2012-2015 180,0 135,0 45,0 Комитет
по культуре по культуре
и туризму) и туризму

Бюджет (Комитет 2012-2015 1410,0 1057,5 352,5 Комитет
по образованию) по образованию

Бюджет (Комитет 2012-2015 150,0 112,5 37,5 Комитет
по строительству по строительству
и архитектуре) и архитектуре

Бюджет (Комитет 2012-2015 90,0 67,5 22,5 Комитет
по физической по физической
культуре, спорту культуре, спорту
и работе с молодежью) и работе
с молодежью

Бюджет (Управление 2012-2015 210,0 157,5 52,5 Управление
жилищно-коммунального жилищно-
хозяйства) коммунального
хозяйства

Бюджет (Управление 2012-2015 390,0 292,5 97,5 Управление
здравоохранения) здравоохранения

Бюджет (Управление 2012-2015 570,0 427,5 142,5 Управление
по обеспечению по обеспечению
социальных гарантий социальных
и охране труда) гарантий
и охране труда

Бюджет (Финансовое 2012-2015 1200,0 780,0 420,0 Финансовое
управление) управление

Итого бюджет 7140,0 5235,0 1905,0

Всего бюджет 53378,5 9033,0 7000,0 31293,0 6052,5

Всего другие 65588,0 28300,0 17395,0 12395,0 7498,0
источники

Всего 118966,5 37333,0 24395,0 43688,0 13550,5



------------------------------------------------------------------